上市公司年度审计计划书

星座大神 真美范文 2023-10-31 09:11:35 -
上市公司年度审计计划书

上市公司年度审计计划书


一、审计目的


上市公司年度审计的目的是保证上市公司的财务报表真实、准确、合法,并提高公司内部控制水平,促进公司健康发展。


二、审计范围


本审计计划书的审计范围包括上市公司的财务报表、财务数据、内部控制制度、公司经营活动、公司信息披露活动等。


三、审计方法


本审计采用抽样审计的方法进行,具体审计程序和方法将根据具体情况确定。


四、审计重点


本审计重点关注以下方面:



  • 财务报表的真实性、准确性和合法性

  • 内部控制制度的有效性和合规性

  • 公司经营活动的合法性、合规性和风险性

  • 公司信息披露活动的真实、准确和及时性


五、审计进度安排


本审计将在2023年3月1日至2023年3月31日期间进行,具体进度安排如下:



  • 第一阶段(2023年3月1日至3月15日):了解公司基本情况、审计范围和审计方法

  • 第二阶段(2023年3月16日至3月31日):实施审计程序,完成审计工作


六、审计成本及付款安排


本审计的审计成本将由公司承担,具体付款安排如下:



  • 审计费用:人民币100万元整

  • 付款时间:审计完成并提交审计报告后30个工作日内


七、其他事项


本审计将严格按照《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国企业会计准则》进行,并保证审计结果的公正、客观、真实。