上市公司年度审计的目的是保证上市公司的财务报表真实、准确、合法,并提高公司内部控制水平,促进公司健康发展。
本审计计划书的审计范围包括上市公司的财务报表、财务数据、内部控制制度、公司经营活动、公司信息披露活动等。
本审计采用抽样审计的方法进行,具体审计程序和方法将根据具体情况确定。
本审计重点关注以下方面:
本审计将在2023年3月1日至2023年3月31日期间进行,具体进度安排如下:
本审计的审计成本将由公司承担,具体付款安排如下:
本审计将严格按照《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国企业会计准则》进行,并保证审计结果的公正、客观、真实。