年度审计计划说明书
尊敬的审计委员会:
您好!我是贵公司年度审计计划编制组的成员,非常荣幸能够向您介绍我们为您制定的年度审计计划。本计划旨在确保贵公司的财务报表真实、准确和合法,并提高公司治理和风险管理的水平。
审计计划主要包括以下内容:
- 审计范围:包括财务报表、会计估计、内部控制和风险管理等方面。
- 审计方法:采用抽样和全面审计相结合的方法,以确保审计覆盖所有重要方面。
- 审计周期:每年进行一次审计,并在年度结束时向审计委员会提交审计报告。
- 审计费用:由公司承担,以确保审计的独立性和公正性。
我们的审计计划将遵循以下原则:
- 独立、客观、公正:我们的审计工作将保持独立、客观和公正,以确保审计报告的准确性和可靠性。
- 保密:我们承诺对审计过程中获取的信息保密,不会泄露给第三方或用于其他目的。
- 及时:我们将在审计开始前及时与贵公司沟通,以确保审计工作的顺利开展。
如果在审计过程中发现了任何问题,我们将及时向贵公司提出改进建议,并提供相应的帮助。
感谢您对我们工作的支持和信任,如果您有任何疑问或意见,请随时联系我们。
敬礼!